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新辦公司報稅流程詳情解析(2)

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新辦公司報稅流程詳情解析

  新辦公司網上報稅的防偽流程

  (一):系統設置

  #1. 初始化禁做,第一次安裝時使用。

  #2. 稅務信息,名字和稅號不能修改,銀行賬號,輸入一個號碼后輸第二個時需回車。

  #3.商品只能先錄入商品編號后選入,客戶編碼可直接輸入也可選入;商品稅目(需有),簡碼(可有可無);單價應在開具發(fā)票時直接輸入;地址電話銀行賬戶,輸入時需從編輯器中輸入;保存時點左上角退出,不點右上角的差號。

  (二):發(fā)票管理

  #1. 發(fā)票領用:購買(帶IC卡)――讀入開票系統(買錯發(fā)票需退回IC卡發(fā)票號)。注意:購買時需持報表和IC卡等(國稅局決定);讀入時若失敗,原因:未插IC卡;IC卡中無領購的發(fā)票;發(fā)票流水號已經讀走(點發(fā)票填開,看有沒有發(fā)票);金稅卡已到鎖死期。

  #2. 發(fā)票退回:只有因國稅局錯買了發(fā)票才能使用此項。

  #3. 開具發(fā)票:確認發(fā)票代碼和號碼;金稅卡日期如錯誤,應攜帶IC卡到國稅局授權修改;商品信息中注意含不含稅;一張發(fā)票只能一種稅率,只能開八行商品;開完發(fā)票,打印即保存了;銷方信息:銀行賬號可多個。

  #4. 發(fā)票修復:發(fā)票修復后,所有發(fā)票無法打印(從金稅卡到硬盤)。發(fā)票查詢:發(fā)票開具管理

  a. 查詢打印時,點第一窗口的打印。

  b.山東省清單打印選套打。

  c. 發(fā)票復制:選中行——選項。 注意:復制過來的商品可修改。

  #5. a.開局帶銷貨清單的發(fā)票:如果商品行多于八行,需開清單;先確認含不含稅;只能在清單上寫商品,發(fā)票上不寫商品;清單一張可打十二行。

  b. 開局帶折扣的專用發(fā)票 :01. 帶清單:清單中的每行都可加折扣或多行統一折扣;但發(fā)票上只顯示一行折扣欄(不管是不是同種折扣)。 02. 不帶清單:選中商品行、點折扣,其折扣行數是指選中行及上面幾行;折扣行只能刪除不能修改;商品行與折扣行之間不許加入信息,折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣,但總金額不可加折扣。

  c. 開局負數發(fā)票:商品與客戶都不用填寫,且有退回之正數發(fā)票;隔月發(fā)票需沖紅。沖一部分的,需對方國稅局退貨證明,用減號重新輸入(單位為正),找不到明細,需手工輸入,需保存點打印按鈕。

  d. 作廢專用發(fā)票: 01. 當月發(fā)票可以作廢,隔月的需沖紅。 02. 誰開誰作廢。 03. 點擊作廢按鈕。 04. 已報稅的發(fā)票不能作廢只能沖紅。

  (三).抄稅報稅:

  每月1號至10號,超期罰款。(需持IC卡和報表)。

  #1. 抄稅流程: 01. 抄稅寫IC卡(大約%)

  新公司報稅需要的文件

  【做帳前的準備】:

  1、香港特區(qū)政府要求按年度報稅,企業(yè)一般不能等到年底才開始處理賬務,在有經營業(yè)務發(fā)生時就要開始準備帳務資料;

  2、票據的分類和整理:把銷售發(fā)票、成本發(fā)票和費用發(fā)票按時間順序進行分類、整理、擺放。如票據比較多,可以在票據的右上角用鉛筆加上編號,并注意所有提供的單據日期與做帳期間的日期相符;

  3、承認的票據:與中國內地相比,香港政府承認所 有有公司簽章的發(fā)票(可自制)、收據以及便條。

  【做帳需要提交的資料】:

  1、銀行月結單及水單;

  2、銷售票據:發(fā)票、合同;

  3、成本票據:發(fā)票、合同;

  4、費用票據:工資、租金(須提供租賃合同或協議)、運費等;

  5、其它相關文件:章程正本一份、周年申報表、所有公司變更資料(若有)、固定資產票據、投資相關文件、做帳次年度的頭3到5筆購銷發(fā)票及相應的收付款單據等。將票據移交給香港秘書公司,可根據本公司的實際情況按月、季度或半年度提供一次帳務資料,前提是要確保做帳、審計和報稅有充裕的時間。


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