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審計總監(jiān)工作職責(精選12篇)

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任職審計總監(jiān)需要對財務(wù)審計工作有深入了解,熟悉財會、審計知識,具有敏銳的職業(yè)判斷能力和審計監(jiān)察經(jīng)驗。今天小編在這給大家整理了一些審計總監(jiān)工作職責,我們一起來看看吧!

審計總監(jiān)工作職責

審計總監(jiān)工作職責篇1

1、建立健全集團審計管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務(wù)流程、文件等;

2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;

3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;

4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實施時間;

5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;

6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;

8、完成崗位目標和上級下達的其它任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責篇2

1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準確性、合規(guī)性

4.進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;

5.根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。

審計總監(jiān)工作職責篇3

1、主持審計監(jiān)察中心的工作;

2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;

3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;

4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務(wù)所進行;

6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;

7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;

8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設(shè)計變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

審計總監(jiān)工作職責篇4

1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細則、工作標準;

2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標的預算進行審核;

3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標,對目標執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;

4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風險,降低經(jīng)營成本;

6?組織做好財務(wù)審計,監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風險,促進財務(wù)管理體系的健全;

7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;

8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經(jīng)營成果。

審計總監(jiān)工作職責篇5

1、負責對集團下屬公司進行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

2、 檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;

4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運用新技術(shù)、新方法,有效提高審計效率和質(zhì)量。

審計總監(jiān)工作職責篇6

1.制訂公司財務(wù)收支等審計計劃,對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計,評價公司財務(wù)收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務(wù)。

3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導和培訓。

4.組織接受監(jiān)管機構(gòu)、上級公司、第三方機構(gòu)的相關(guān)審計,并負責協(xié)調(diào)、整改等工作。

審計總監(jiān)工作職責篇7

1、按照《內(nèi)部審計準則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;

2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動; 對審計項目進行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;

3、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責任審計。

審計總監(jiān)工作職責篇8

1、參與公司各項業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制點審核,不斷優(yōu)化和完善公司的內(nèi)部控制體系。

2、開展對公司各項業(yè)務(wù)的風險評估工作,根據(jù)公司需要出具風險管理、內(nèi)控評價等報告。

3、監(jiān)督追蹤各項制度落實情況,提出改善意見,并監(jiān)督整改。

4、領(lǐng)導安排的其他與內(nèi)控相關(guān)的工作。

審計總監(jiān)工作職責篇9

1.制定和完善集團的審計管理制度和規(guī)程;

2.制定集團年度審計計劃,確保審計工作的計劃性與及時性;

3.對集團及下屬公司財務(wù)會計決算和重要會計事項的真實性、準確性、合法性進行審計;

4.審閱財務(wù)報表和各類統(tǒng)計數(shù)據(jù),以分析掌握集團財務(wù)運行狀況;

5.組織執(zhí)行對重要流程和管理制度的執(zhí)行以及經(jīng)營業(yè)績的審計,確保經(jīng)營穩(wěn)定健康;

6.組織執(zhí)行對集團各部門、下屬公司負責人任期和離職情況的審計;

7.組織做好專項審計工作,對項目概(預)算的執(zhí)行情況及決算進行審計,審核有關(guān)項目財務(wù)收支的真實、合法和效益性;

8.組織對集團及下屬公司內(nèi)部控制制度的制訂和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,確保內(nèi)部控制制度有效實施;

9.協(xié)調(diào)接待、協(xié)助外部審計機構(gòu)的審計;

10.完成董事長、總裁交辦的其他工作任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責篇10

1、負責稽審部體系搭建與優(yōu)化,建立健全稽審管理制度并落地執(zhí)行;

2、負責制定稽審部發(fā)展規(guī)劃并推動執(zhí)行;

3、負責了解公司整體發(fā)展規(guī)劃,征集各部門稽審管理需求和主要運營風險,有針對性的制定階段性工作草案,上報審批后組織實施;

審計總監(jiān)工作職責篇11

1. 依據(jù)事業(yè)部年度發(fā)展戰(zhàn)略,制定業(yè)務(wù)實施計劃,組織業(yè)務(wù)實施工作。

2. 負責規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)的整體運營,推動事業(yè)部業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的規(guī)范化。

3. 依據(jù)公司整體的業(yè)務(wù)情況,監(jiān)督業(yè)務(wù)實施全過程,包括項目的整體工作方案的制定、修改、執(zhí)行情況。

4. 負責項目工作成果的編制、出具以及復核工作。

5. 負責與所分管客戶溝通聯(lián)系,保障項目有序?qū)嵤?/p>

6. 負責公司新產(chǎn)品的開發(fā)方案設(shè)計和老產(chǎn)品的更新方案。

7. 負責業(yè)務(wù)團隊的組建、管理,對業(yè)務(wù)人員的培訓、指導工作。

審計總監(jiān)工作職責篇12

1、負責擬定集團審計工作計劃,批準后制定審計方案。

2、負責組織實施內(nèi)部審計工作。

3、負責于審計終結(jié)后,出具書面審計報告。

4、監(jiān)督檢查財務(wù)預算的執(zhí)行情況。

5、監(jiān)督審計結(jié)果的落實。

6、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

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