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審計主管工作職責內容

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審計主管要求具備良好的溝通、組織、協(xié)調和管理能力以及團隊協(xié)作精神;以下是小編精心收集整理的審計主管工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

審計主管工作職責1

1、協(xié)助擬定并完善內部審計制度和流程,協(xié)助制訂企業(yè)年度內部審計計劃和審計工作費用預算;

2、協(xié)助擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

3、組織實施財務審計、專項審計、經營審計、管理人員離任審計、內控審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;

4、對公司的重大事件進行審計調查,并提出有效可行的解決方案;

5、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

6、組織企業(yè)內控體系的設計與建設,及時發(fā)現企業(yè)經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;

7、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經營審計工作;

8、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;

9、負責對部門內部員工進行管理和對下屬企業(yè)審計部門進行指導;

10、負責受理、調查內部投訴或舉報,針對反應的問題進行調查研究。

審計主管工作職責2

1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;

3. 為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;

4. 實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業(yè)務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發(fā)現問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

5. 對集團公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;

6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

7. 參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理匯報;

審計主管工作職責3

1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;

2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;

3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環(huán)節(jié)進行審查和評估;

4、負責公司監(jiān)控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;

5、負責公司組織結構、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;

6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀案件進行調查等。

審計主管工作職責4

1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規(guī)性、準確性;

2、會計憑證合規(guī)性、準確性抽查;

3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;

4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;

5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風險提示建議;

6、對財務、經濟相關人員的離職監(jiān)交和審計。

審計主管工作職責5

1、 審核工程結算,對結算的準確性負責。

2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關部門交流分享,并對發(fā)現問題的規(guī)避提出合理化建議。

3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業(yè)意見。

4、 完成領導臨時安排的測算、復核工作。

審計主管工作職責6

1、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

2、協(xié)助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督;

3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作;

5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度的要求;

6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;

7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;

8、督促審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責7

1.協(xié)助審計部負責人并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃

2、根據審計計劃擬定具體審計項目的審計方案,負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通 ,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結論和建議的落實

3、根據公司廉潔建設要求,開展預防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項調查。

4、依據國家內部控制規(guī)范和企業(yè)的內部控制要求,協(xié)助審計部負責人完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作

5、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

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