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內部審計主要職責

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內部審計需要掌握企業(yè)內部審計工作程序、內部控制規(guī)范和內部審計實務標準,熟悉會計、財務管理相關專業(yè)知識;以下是小編精心收集整理的內部審計主要職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

內部審計主要職責1

1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;

5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

內部審計主要職責2

1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

2、負責審計項目方案的審核與執(zhí)行,編制審計審計等;

3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

5、協(xié)調公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。

內部審計主要職責3

1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務報表,擬訂審計計劃或方案

2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),為企業(yè)運營提供服務

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度

內部審計主要職責4

(1) 小組織的經(jīng)營戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營戰(zhàn)略一致

(2) 代理商的經(jīng)營是否履約了代理工作,是否有其他業(yè)務開展

(3) 經(jīng)營精力是否符合經(jīng)營約定

(4) 經(jīng)營項目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

內部審計主要職責5

1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

2、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;

3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

內部審計主要職責6

1、負責供應商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;

2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規(guī)的要求;

3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作

內部審計主要職責7

1、協(xié)助制訂和健全公司內部審計制度,規(guī)范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

3、協(xié)助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務循環(huán)內控的建設與優(yōu)化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

4、負責公司審計檔案的管理工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

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