項目審計職責有哪些
項目審計需要按內部控制流程要求對各部門業(yè)務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;一起來看看項目審計職責,了解相關精彩內容請參考小編為大家精心準備的項目審計職責,肯定會對你有所幫助的,來閱讀一下吧!
項目審計職責1
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃及風險領域,制定年度內審工作計劃; 對公司內部控制制度、政策和流程進行評估并提出合規(guī)建議; 對公司各業(yè)務板塊進行日常合規(guī)審計及不定期專項審計,按審計工作程序組織編制內審報告,并推動整改措施的落地執(zhí)行; 對上市公司財務內控重點事項進行受理審查;
項目審計職責2
1、參與制定公司內部審計規(guī)章制度、審計部門文件;編制審計年度計劃、工作方案等;
2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;
3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
5、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運行維護工作;
6、參與各子公司、業(yè)務中心審計工作;
7、上級領導交辦的其他工作任務;
8、前期需要在財務部熟悉各業(yè)務部門流程和財務制度,后期作為審計部負責人培養(yǎng)。
項目審計職責3
1. 負責公司內審內控相關制度流程的制定與完善,以及定期財務報告的復核;
2. 編制公司年度內部審計工作計劃,經(jīng)審批后組織協(xié)調實施,定期出具內部審計工作報告;
3. 負責對內控制度的設計、執(zhí)行進行評估并提出改善建議,對公司及下屬分、子公司的財務收支等進行核查與監(jiān)督;
4. 負責組織跟進內審程序,發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、效果,定期匯報后續(xù)審計結果;
5. 臨時執(zhí)行特別調查程序或流程改進。
項目審計職責4
1、參與需求會議,討論技術方案,進行業(yè)務系統(tǒng)功能開發(fā),最終完成需求迭代發(fā)版;
2、參與項目迭代需求分析會,評審需求,給出開發(fā)時間排期及技術實現(xiàn)方案和風險評估;
3、遵循系統(tǒng)架構,按流程標準完成業(yè)務系統(tǒng)核心編碼工作;
4、根據(jù)需求評審排期,按時完成分配任務,及提供高質量的代碼;
5、參與代碼的單元測試工作并遵循系統(tǒng)架構分析與設計要求,減少軟件缺陷率,增加安全指數(shù)和交付質量,并不斷提高資源使用效率;
6、向應用系統(tǒng)運維團隊提供技術支持。
項目審計職責5
1、根據(jù)集團年度審計度計劃,實施審計工作,包括但不限于運營審計、年度審計、專項審計和舞弊審計;
2、負責編寫審計工作底稿,收集審計證據(jù),出具審計報告,提出合理化整改建議;
3、根據(jù)審計結果下發(fā)的審計整改通知書,督促被審計單位落實整改,對整改情況開展后續(xù)監(jiān)督;
4、負責各類審計檔案、資料及文件收集、歸類、整理工作;
項目審計職責6
(1)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內審制度,制定具體計劃并組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執(zhí)行情況等審計檢查工作;
(3)負責外勤審計工作的控制和管理,復核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;
(4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導意見,并定期進行復查;
(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領導交辦的其他工作任務。
項目審計職責7
1、協(xié)助審計部門對公司內部控制制度完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查評估,繼而搭建及完善內部控制體系;
2、按照審計計劃參與公司各項反映財務收支及其他有關經(jīng)濟活動的審計工作記錄相應的審計底稿,并形成相應的審計結論;
3、負責落實審計部門的審計決定,監(jiān)督被審計部門落實審計決定的情況,負責與被審計部門的協(xié)調關系;
4、負責審計資料立卷及歸檔工作;