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公司財務(wù)預算報告范文

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公司的財務(wù)是一個公司的一部分,那么你們知道公司財務(wù)預算報告要怎么寫嗎?下面小編就和大家分享公司財務(wù)預算報告,來欣賞一下吧。

公司財務(wù)預算報告(一)

__公司____年度財務(wù)決算說明書

____年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大,成本費用得到了有效的控制,企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭。現(xiàn)對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下:

一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務(wù)指標的實現(xiàn)情況

____年,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)出新型的__產(chǎn)品等,工業(yè)總產(chǎn)值達到__萬元,比上年(__萬元)增長__%;產(chǎn)品銷售收入達__萬元,比上年(__萬元)增加__%;實現(xiàn)純利潤__萬元,比上年(__萬元)增加__倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低__%。

二、利潤指標實現(xiàn)情況

____年,我公司利潤計劃為__萬元,實際完成__萬元,超過計劃__%,銷售收入利潤率達到__%,利潤增加的主要因素是:

1.因改型的__產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路,銷量增加,比上年增利__萬元。

2.范文寫作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后,物耗減少,從而使成本降低__萬元。

3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工,增利_萬元。

4.營業(yè)外收入增加_萬元。

以上4項共比上年增利__萬元??鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素__萬元,實現(xiàn)凈利潤__萬元。

三、成本費用情況

____年度全部商品總成本為__萬元,可比產(chǎn)品成本為__萬元,按上年平均單位成本計算為__萬元,下降__%。

四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況

1.固定資產(chǎn)

年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值__萬元,凈值為__萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為__%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為__%。均比上年高出較多。

2.流動資產(chǎn)

本公司流動資產(chǎn)年末占用額為__萬元,比年初(__萬元)增加__萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為__天,比上年(__天)加快__天,比原計劃的__天多__天。但從總體上看,資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況,仍未很好解決。

五、其他需要說明的問題

____年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年,但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題,并未徹底解決,經(jīng)過清倉壓庫以后,必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,不包括這筆數(shù)字。

__公司

____年_月_日

公司財務(wù)預算報告(二)

一、預算編制說明

本預算報告是公司本著謹慎性原則,結(jié)合市場需求和業(yè)務(wù)拓展計劃,在公司的預算基礎(chǔ)上,按合并報表的要求,依據(jù) ____ 年__自主品牌預算的產(chǎn)銷計劃、__機器人業(yè)務(wù)、智能終端業(yè)務(wù)、樂匯天下游戲運營計劃以及零度無人機業(yè)務(wù)進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎(chǔ)是:假設(shè)公司簽訂的供銷合同、游戲運營計劃、無人機業(yè)務(wù)規(guī)劃均能按時按計劃履行。

本預算報告在總結(jié) ____ 年經(jīng)營情況和分析 ____ 年經(jīng)營形勢的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

二、基本假設(shè)

1、公司所遵循的國家和地方的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度無重大變化;

2、公司主要經(jīng)營所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大變化;

3、公司所處行業(yè)形勢及市場行情無重大變化;

4、公司 ____ 年度銷售的產(chǎn)品涉及的市場無重大變動;

5、公司主要產(chǎn)品和原料的市場價格和供求關(guān)系不會有重大變化;

6、公司 ____ 年度生產(chǎn)經(jīng)營運作不會受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴重短缺和成本中客觀因素的巨大變動而產(chǎn)生的不利影響;

7、公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價將在正常范圍內(nèi)波動;

8、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)無重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產(chǎn);

9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。

三、預算編制依據(jù)

1、公司 ____ 年營業(yè)收入的主要目標

公司預計 ____ 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 6.9 億元。

2、____ 年度期間費用依據(jù) ____ 年度實際支出情況及 ____ 年度業(yè)務(wù)量的增減變化情況進行預算。

3、依據(jù)新企業(yè)所得稅法,____ 年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術(shù)企業(yè) 15%優(yōu)惠稅率預算,樂匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè) ____ 年至 ____ 年度減半按 12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預算。

四、利潤預算表

單位:人民幣元

項目 ____ 年實際 ____ 年預算 增減率(%)

一、營業(yè)收入 521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%

減:營業(yè)成本 301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%

營業(yè)稅金及附加 2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%

銷售費用 99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23%

管理費用 77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%

財務(wù)費用 -14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%

資產(chǎn)減值損失 1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%

二、營業(yè)利潤 52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%

三、利潤總額 57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%

減:所得稅 -7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%

四、歸屬母公司所有者的凈利潤 36,503,754.19 74,818,885.00 104.96%

五、確保財務(wù)預算完成的措施

1、持續(xù)加強內(nèi)控管理,嚴格執(zhí)行預算管控,加強績效考核,提升管理效率真,降低費用;

2、加強人才儲備,拓展機器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)及無人機業(yè)務(wù),研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝;

3、持續(xù)開源增收,主營業(yè)務(wù)與新開辟的業(yè)務(wù)齊頭并進,提升盈利能力;

4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

5、強化財務(wù)管理,加強成本控制分析、預算執(zhí)行、資金運行情況監(jiān)管等方面的工作,建立成本控制、預算執(zhí)行、資金運行的預警機制,降低財務(wù)風險,及時發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進,保證財務(wù)指標的實現(xiàn)。

特別提示:本預算為公司 ____ 年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標,不代表公司 ____ 年度盈利預測,能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

該事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

深圳__科技股份有限公司董事會

____ 年 4 月 27 日

公司財務(wù)預算報告(三)

股東大會、各位代表:

我受公司董事會的委托,向大會作____年度財務(wù)工作決算與____年度財務(wù)預算報告,請審議。報告共分兩部分。

一、____年度財務(wù)工作決算

一年來,公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導下,認真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工作的決議,做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算,遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,做到統(tǒng)籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務(wù)決算,總結(jié)經(jīng)驗教訓,提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項目,都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定,堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度,保證財務(wù)工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

(一)預算執(zhí)行情況

1.收入情況

一年來,公司總收入為__萬元。其中:主營收入為__萬元、副營收入為__萬元、營業(yè)外收入為__萬元、投資收益為__萬元。

2.支出情況

一年來,公司總支出__萬元。主要用于以下幾個方面:

(1)進貨成本__萬元

(2)管理費用__萬元

(3)財務(wù)費用__萬元

(4)銷售費用__萬元

(5)投資支出__萬元

……

一年來,公司財務(wù)工作做到了盈利__萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)

(三)勞動保險費用使用情況(略)

二、____年財務(wù)預算

(一)編制公司財務(wù)預算的原則

我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定,參照本公司__年度的銷售、成本、利潤等指標,本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

(二)公司收入預算

1.主營收入

____年公司主營預算收入__萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行分配。

2.附營收入

____年附營收入預算為__萬元。

3.投資收益

____年度對外投資預算為__萬元。其中短期收益為__萬元,長期收益為__萬元。

4.其他收入,預算__萬元。

以上全年收入預算總金額為__萬元。

(三)公司支出預算(略)范文TOP100

以上各項,全年預算總支出為__萬元。

股東會、各位代表,以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告,提請大會審議。

___

____年_月__

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