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蛋糕店的市場容量變化分析(2)

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蛋糕店的市場容量變化分析

  蛋糕店的創(chuàng)業(yè)計劃書篇1

  一、項目介紹

  計劃從事的是一項以烘焙為主的店。名字未定。目前策劃中、面向中低檔消費人群。

  二、主要產(chǎn)品

  經(jīng)營的產(chǎn)品主要以早餐西點、甜品、生日蛋糕為主。

  三、產(chǎn)品服務(wù)打造

  (一)產(chǎn)品特征

  產(chǎn)品追求精致美觀,口感好,品質(zhì)高,運用進口原料,不放添加劑。讓消費者在滿足胃的同時不用擔心身體健康問題。

  本店會根據(jù)消費者喜好和市場趨勢推出新品,若市場反響良好成為將定為本店特色產(chǎn)品。同時不斷地推出節(jié)日產(chǎn)品,如國慶節(jié),情人節(jié),元旦,春節(jié)。

  (二)產(chǎn)品競爭力

  1、產(chǎn)品追求健康與創(chuàng)新。

  2、店面設(shè)飲品茶座區(qū)域(根據(jù)店面大小),現(xiàn)場加工制作,這會吸引到不少消費者。

  3(三)服務(wù)計劃

  1、食品安全放在首位,如果客人沒有安全感,服務(wù)再優(yōu)秀也無濟于事

  2、重視消費者,使消費者成為回頭客

  3、創(chuàng)新。在消費者需求和期望越來越高、越來越多的情況下不斷創(chuàng)新。

  (四)附加產(chǎn)品

  在經(jīng)營糕點的同時,我們還可以推出其他一些產(chǎn)品,如奶茶、冰淇淋之類。

  四、店面選址

  人流量,人流量,還是人流量!

  西點和奶茶是快速消費的產(chǎn)品,人流量為盈利關(guān)鍵要素,繁華地段是最佳選擇。如商業(yè)步行街,學校群,年輕女性為重大客戶群。

  五、創(chuàng)業(yè)目標、戰(zhàn)略

  (一) 目標

  第一年:主要積累創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗,打?qū)嵒A(chǔ),在市場上站穩(wěn)腳跟

  第二年:目標增加連鎖店,擴充產(chǎn)品,吸引更多消費者來消費

  (二)優(yōu)劣分析

  優(yōu)勢分析

  1、 我們選用的原材料好,不含添加劑,且產(chǎn)品不斷改善創(chuàng)新

  2、 本店內(nèi)銷售及外賣服務(wù)能吸引更多消費者。

  劣勢分析

  1、 新店開業(yè)消費者對我們的基本情況口味等了解不多,影響銷售額

  2、 產(chǎn)品創(chuàng)新對熱衷于傳統(tǒng)糕點產(chǎn)品的消費者來說不易接受。

  3、 由于用的原料好,成本也相應(yīng)提高

  機會分析

  1、 市場未飽和存在較大的利潤空間及數(shù)目龐大的西點消費群,市場前景廣泛

  2、 良好的口味、認真的服務(wù)態(tài)度、專業(yè)的操作水平能樹立較好的口碑

  3、 產(chǎn)品種類豐富,口味獨特,有一定的競爭優(yōu)勢。

  威脅分析

  1、 競爭對手有固定的消費群,且絕對不會甘心西點市場份額減少,一定會采取相應(yīng)措施

  2、 西點屬于高脂肪、熱量食品,會使部分消費者忍痛割愛。

  活動策劃

  1、 定期推出體驗活動或消費者DIY活動

  2、 海報宣傳

  3、 通過網(wǎng)絡(luò)宣傳,建立自己的公眾號,有自己的一套網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系與宣傳方式

  4、 人際宣傳,可以讓朋友幫忙宣傳,口碑宣傳很多時候比其他宣傳方式更讓人信任

  營銷策略

  (一)產(chǎn)品策略

  1、 根據(jù)不同消費者推出不同產(chǎn)品

  2、 注重產(chǎn)品包裝

  3、 對于有消費欲望,但不愿意自己上門的消費者提供上門服務(wù)

  4、 加盟美團等軟件

  5、 利用現(xiàn)在很流行的020網(wǎng)絡(luò)銷售模式進行網(wǎng)絡(luò)銷售

  (二)價格策略

  1、針對消費者消費能力及產(chǎn)品類型制定合理價格

  2、較之競爭者,制定相對低廉的價格

  (三)促銷策略

  1、定期舉行產(chǎn)品促銷活動

  2、在店內(nèi)增設(shè)意見簿,有意見或建議可以直接提出或書寫

  3、會員制度

  財務(wù)分析

  (一) 資金需求

  首先,項目需要營業(yè)執(zhí)照。店面選擇租房方式,再是基本設(shè)施購買,材料采購。需要努力尋找物美價廉的貨源

  (二)裝修與設(shè)備購買

  店面裝修的風格:外觀簡潔,內(nèi)部整齊衛(wèi)生,招牌有特色??筛鶕?jù)產(chǎn)品需求和設(shè)備配備情況進行設(shè)計,便于生產(chǎn)制作產(chǎn)品的同時盡可能考慮未來產(chǎn)品的更進和設(shè)備的添加所需空間,也需要符合水電的布局要求。

  設(shè)備按產(chǎn)品菜單采購,高質(zhì)量的設(shè)備更能做出好品質(zhì)的產(chǎn)品,而且能提高效率。設(shè)備同時需要和店面的空間布局及水電匹配。

  西點類設(shè)備

  1.電烤爐(操作簡單,預熱快,成本低)

  2.攪拌機(攪拌雞蛋,奶油,面糊,面團)

  3.裱花袋,裱花嘴(不銹鋼,多為扁形,圓形,鋸齒形)

  4.模具(不銹鋼,圓形,方形等)

  5.案臺

  6.刀具:鋸齒刀,分刀,抹刀,刮刀

  7.輔助工具:搟面杖,調(diào)料盒,衡器,平底鍋,軟刷,耐高溫紙。

  8.展示柜

  奶茶類設(shè)備

  1.封口機

  2.封口膜

  3.冰柜

  4.杯子

  5.吸管

  6.攪拌機

  7.飲水機

  8.容器

  蛋糕店的創(chuàng)業(yè)計劃書篇2

  一、企業(yè)概況

  主要經(jīng)營范圍:(應(yīng)詳細、具體與營銷計劃中的“產(chǎn)品或服務(wù)”內(nèi)容相關(guān)聯(lián))

  以經(jīng)營符合廣東人口味為主:糖水、糕點及咖啡飲料。

  糖水:(1)湯丸、芝麻糊等

  (2)燉木瓜、燉雪梨等

  糕點多是配合糖水而出品,如小蛋糕、蛋撻等

  企業(yè)類型:

  二、創(chuàng)業(yè)計劃作者的個人情況

  以往的相關(guān)經(jīng)驗(包括時間)(在工作經(jīng)歷中總結(jié)有助創(chuàng)業(yè)項目的經(jīng)驗)

  1984.8—2007.1在企業(yè)工作時,曾負責過商品銷售及促銷工作

  教育背景,所學習的相關(guān)課程(包括時間)(學歷教育、職業(yè)教育及主要的課程,及對創(chuàng)業(yè)項目的幫助)

  1980-1984學習企業(yè)管理,對經(jīng)營銷售服務(wù)有所了解和參與2007年參加了創(chuàng)業(yè)小食班的學習

  2008年參加了職業(yè)指導師班的學習,并取得《職業(yè)指導師》資格證書

  本次參加了創(chuàng)業(yè)培訓班的學習,對創(chuàng)業(yè)有了更多的想法。

  三、市場評估

  目標顧客描述:(目標消費群體:即企業(yè)提供產(chǎn)品、服務(wù)的對象。只有確立了消費群體中的某類目標顧客才能展開有效的具有針對性的經(jīng)營事務(wù)。

  目標消費群體包括:社區(qū)人群、流動人口、女士、兒童、白領(lǐng)、高收入、專業(yè)人士、機團、游客等等

  目標消費群體特征:性別、年齡、性格、宗教、民族、習慣、愛好、收入水平

  目標消費群體需求對創(chuàng)業(yè)項目的影響:對消費項目的服務(wù)、品種、技術(shù)、質(zhì)量、數(shù)量、花式、規(guī)格、廠家、售后服務(wù)等要求

  本店選址在革xx139號——光大花園橫門附近。

  商店周邊有小區(qū)的居民、學生、路人、駕校學員,但沒有經(jīng)營甜品的食店。

  市場的容量或本企業(yè)預計市場占有率 (市場的容量即市場需求,預測市場的現(xiàn)實和潛在的需求量;市場占有率即市場的份額,在同類市場或行業(yè)中所占的比例,表明企業(yè)的商品在市場上所處的地位)

  由于選址在革xx光大花園附近,經(jīng)網(wǎng)點篩選,附近大致有:

  小食店5間,均做三餐生意,沒有一間售賣甜品。

  預計占有率是100%

  市場容量的變化趨勢:(預測要合理。

  顧客購買力變化預測、購買力投向預測、商品或服務(wù)需求的變化及其發(fā)展趨勢預測)

  因甜品飲食在廣州是有季節(jié)性。夏季經(jīng)營應(yīng)為清潤的品種及凍飲;而冬天則經(jīng)營為燉品為主和熱飲。隨著季節(jié)的變化,適時變化經(jīng)營的品種,將牢牢吸引著顧客。

  競爭對手的主要優(yōu)勢:(分析要合理。

  反影競爭對手的企業(yè)規(guī)模、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平、銷售渠道、管理能力、衛(wèi)生狀況、員工素質(zhì)、團隊精神、經(jīng)營地點、社會影響力、人脈關(guān)系、提供產(chǎn)品或服務(wù)的稀缺程度以及資金、成本、價格等等)

  基本上沒有。

  競爭對手的主要劣勢:(同上)

  沒有甜品經(jīng)營

  本企業(yè)相對于競爭對手的主要優(yōu)勢:(分析要到位。反映本企業(yè)規(guī)模、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平……..)

  (1)價格合理。

  (2)老少皆宜

  (3)服務(wù)周到。

  相對于競爭對手的主要劣勢:(同上)

  (1)自行開發(fā)消費群

  (2)市場認識度較低

  (3)人力運營成本高,須要請有一定質(zhì)量的師傅

  (4)周轉(zhuǎn)資金壓力大

  四、市場營銷計劃

  1、產(chǎn)品: (產(chǎn)品定位清晰)

  產(chǎn)品或服務(wù) 主要特征

  糖水(咖啡) 清甜可口,方便攜帶

  糕點 香甜、精美,方便攜帶

  燉品 滋潤、益補,方便攜帶

  2、價格(定位合理)

  產(chǎn)品或服務(wù) 成本價 銷售價 競爭對手的價格

  紅(綠)豆沙(碗) 1.00 3.50

  各式湯丸(碗) 1.30 4.00

  咖啡(杯) 1.50 4.50

  冰凍飲料(杯) 0.5 1.00

  燉品(盅) 3.50 8.00

  折扣銷售 無

  賒帳銷售 無

  3、地點(地點選擇合理)

  (1)選址細節(jié)(地址、面積、租金與流動資金月租金一致)

  地址 面積(M2) 租金或建筑成本

  革xx139號大院 120 10000元∕月

  (2)選擇該地址的主要原因:(詳細說明該地段的人流、購買力、環(huán)境、交通便利等客觀因素、說明如何考慮經(jīng)營特點及資金能力基礎(chǔ)上選擇合適的經(jīng)營地點和可承受的租金等等)

  該段路上沒有甜品食店,又緊靠小區(qū)和駕校,業(yè)主剛好放租。

  (3)銷售方式(選擇一項并打√):(定位明確)

  將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售提供給:

  最終消費者 □零售商 □批發(fā)商

  (4) 選擇該銷售方式的原因:(提供產(chǎn)品或服務(wù)的特點企業(yè)規(guī)模、資金實力、技術(shù)能力、經(jīng)營地址顧客特點等方面描述選擇該方式的理由)

  本店周邊有小區(qū)的居民、學生、路人、駕校學員

  (5) 促銷(供不應(yīng)求要小于或等于“營銷費用”)

  人員推廣 派發(fā)傳單(雙休日) 成本預測 400.00

  廣告 暫不考慮 成本預測

  公共關(guān)系 暫不考慮 成本預測

  營業(yè)推廣 在某一時段推廣贈送品種(不定期) 成本預測 800.00

  五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)(企業(yè)的類型、名稱、分工、相關(guān)費用預計要合理)

  企業(yè)將登記注冊成:

  ■個體工商戶 口有限責任公司 □個人獨資企業(yè)

  □合伙企業(yè) □其他

  擬議的公司名稱:

  甜蜜蜜甜品店

  企業(yè)的員工(員工崗位、職責和月薪):

  職務(wù) 月薪

  業(yè)主/經(jīng)理: 蕭美嫻 3000.00∕月

  員工 : 師傅 1人 3000.00∕月

  其他員工6人 9000.00∕月

  企業(yè)將獲得的經(jīng)營執(zhí)照、許可證和特許:

  類型 預測費用

  營業(yè)執(zhí)照、 衛(wèi)生許可證 2500.00

  企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證 500.00

  環(huán)保、消防 5000.00

  企業(yè)的法律責任(保險、員工的薪酬、納稅):

  類型 預測費用

  全員社保8人 3500.00元∕月

  稅金 3000.00∕月

  員工意外險 3000.00∕年

  合伙(合作)人與合伙(合作)協(xié)議:

  內(nèi) 姓

  容 名

  協(xié)議條款

  無

  出資方式

  出資數(shù)額與期限

  利潤分配和虧損分攤

  經(jīng)營分工、權(quán)限和責任

  合伙人個人負債的責任

  協(xié)議變更和終止

  其他條款

  六、固定資產(chǎn)(配置合理,符合企業(yè)經(jīng)營需要,不大于“現(xiàn)金流量計劃”中的其他現(xiàn)金流入)

  1、工具和設(shè)備(要與固定資產(chǎn)和折舊中的數(shù)相等)

  根據(jù)預測的銷售量,假設(shè)達到100%的生產(chǎn)能力,企業(yè)需要購買以下設(shè)備:

  名稱 數(shù)量 單價 總費用(元)

  不銹鋼爐具 2套 15000.00 30000.00

  空調(diào)設(shè)備 3套 20000.00 20000.00

  店鋪裝修 1項 30000.00 30000.00

  供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真

  廣州廚房設(shè)備公司 南泰批發(fā)市場

  格力空調(diào)專賣店 海珠區(qū)金莎路

  2、交通工具(同上)

  名稱 數(shù)量 單價 總費用(元)

  自行車(送餐) 2輛 250.00 500.00

  供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真

  家樂福商場 海珠區(qū)金莎路

  3、辦公家具和設(shè)備(同上)

  名稱 數(shù)量 單價 總費用(元)

  收銀機 1臺 5000.00 5000.00

  桌子 8張 200.00 1600.00

  椅子 50張 25.00 1250.00

  7850

  供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真

  辦公設(shè)備配套公司 環(huán)市東路區(qū)莊

  金海馬家私商場 芳村金海馬賣場

  4、固定資產(chǎn)和折舊概要(計算要準確與“銷售和成本計劃”中的折費全年合計相等)

  資產(chǎn) 價值(元) 年折舊(元)

  工具和設(shè)備 80000 26800

  交通工具 500 200

  辦公家具和設(shè)備 7850 2600

  店鋪裝修 30000 10000

  廠房

  土地

  合計 118350 39600

  七、流動資金(月)

  1.原材料和包裝 (商業(yè)—商品、飲食—飲食材料、加工修理—修理用材和配件與“九”原材料“十”現(xiàn)金采購相關(guān))

  項目 數(shù)量 單價 總費用(元)

  豆類 1400斤 5.00∕斤 7000

  面粉類 1250斤 1.20∕斤 1500

  其它 一批 8400

  供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真

  南泰批發(fā)市場 海珠區(qū)南泰路

  2.其他經(jīng)營費用(不包括折舊費和貸款利息)(與“九”“十”相應(yīng)月度成本明細項目數(shù)據(jù)相等

  項目 費用(元) 備注

  業(yè)主的工資 3000.00

  雇員工資 12000.00

  租金 10000.00

  營銷費用 1200.00

  公用事業(yè)費(水電氣) 7000.00

  維修費 300.00

  保險費 6500.00

  登記注冊費 8000.00 開辦一次性支出

  其他 1000.00 辦公費用

  合計 54000

  八、銷售收預測(12個月)(至少要2-3項)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

  豆類糖水 銷售數(shù)量 1850 1700 2000 2400 2700 2700 3000 3000 3200 3500 3500 3500 33050

  平均單價 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

  月銷售收入 6475 5950 7000 8400 9450 9450 10500 10500 11200 12250 12250 12250 115675

  湯丸糖水 銷售數(shù)量 2240 2600 2500 3000 3600 3800 3500 3500 4000 4200 4000 4000 40940

  平均單價 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

  月銷售收入 8960 10400 10000 12000 14400 15200 14000 14000 16000 16800 16000 16000 163760

  燉品糖水 銷售數(shù)量 1400 1700 1500 1500 1700 2000 1800 1500 1700 1800 1800 1500 19900

  平均單價 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

  月銷售收入 11200 13600 12000 12000 13600 16000 14400 12000 13600 14400 14400 12000 159200

  糕點 銷售數(shù)量 7840 15000 15000 18000 17000 17000 18000 18000 20000 20000 18000 18000 201840

  平均單價 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

  月銷售收入 15680 30000 30000 36000 34000 34000 36000 36000 40000 40000 36000 36000 403680

  咖啡 銷售數(shù)量 530 500 500 500 650 650 600 600 550 650 600 650 6980

  平均單價 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

  月銷售收入 2385 2250 2250 2250 2925 2925 2700 2700 2475 2925 2700 2925 31410

  銷售數(shù)量

  平均單價

  月銷售收入

  銷售數(shù)量

  平均單價

  月銷售收入

  銷售數(shù)量

  平均單價

  月銷售收入

  合計 銷售總量 13860 21500 21500 25400 25650 26150 26900 26600 29450 30150 27900 27650 302710

  銷售總收入 44700 62200 61250 70650 74375 77575 77600 75200 83275 86375 81350 79175 873725

  九、銷售和成本計劃(成本要與“其它經(jīng)營費用”各項目和“現(xiàn)金流量計劃”中的“現(xiàn)金流出”數(shù)據(jù)相關(guān))

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

  銷售 含流轉(zhuǎn)稅銷售收入 44700 62200 61250 70650 74375 77575 77600 75200 83275 86375 81350 79175 873725

  流轉(zhuǎn)稅(增值稅等) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000

  銷售收入 41700 59200 58250 67650 71375 74575 74600 72200 80275 83375 78350 76175 837725

  成本 業(yè)主工資 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000

  員工工資 12000 16000 16000 15000 16000 15000 15000 16000 16000 16000 14000 14000 181000

  租金 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000

  營銷費用 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16800

  公共事業(yè)費 4670 6420 6325 7265 7638 7958 7960 7720 8528 8838 8335 8118 89773

  維修費 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600

  折舊費 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 39600

  貸款利息 333 333 333 333 333 333 333 333 336 3000

  保險費 6500 3500 3500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78000

  登記注冊費 8000 8000

  原材料 10650 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 178740

  (1)豆類 4000 5000 5000 5500 6000 6000 6000 6000 7500 7500 7000 6500 72000

  (2)面粉類 1250 1300 1250 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16900

  (3)糖類 4000 4300 4200 4500 5500 6500 6500 6000 6000 6500 6500 6500 67000

  (4)味料、咖啡 1400 1720 1700 1720 2300 2200 2100 1800 1800 1900 2100 2100 22840

  (5)其它費用 1000 1500 1800 2000 2300 2300 2200 2100 2100 2200 2300 2200 24000

  總成本 60953 60873 60908 61918 65971 66391 66193 66053 68364 69038 66335 65518 778513

  利潤 -19253 -1673 -2658 5732 5405 8185 8407 6147 11912 14338 12015 10658 59213

  稅費 企業(yè)所得稅

  個人所得稅 10053

  其他稅

  凈收入(稅后) -19253 -1673 -2658 5732 5405 8185 8407 6147 11912 14338 12015 10658 49160

  十、 現(xiàn)金流量計劃

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

  現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 - 18397 18424 19366 13998 23003 34787 46794 55341 20853 38790 54405 -

  現(xiàn)金銷售收入 44700 62200 61250 70650 74375 77575 77600 75200 83275 86375 81350 79175 873725

  賒銷收入 -

  貸款 50000 50000

  其他現(xiàn)金流入 100000 100000

  可支配現(xiàn)金(A) 194700 80597 79674 90016 88373 100578 112387 121994 138616 107228 120140 133580 1023725

  現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購(明細) 18550 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 186590

  (1) 原材料 10650 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 178740

  (2)家具收銀機 7850 7850

  賒購支出 -

  業(yè)主工資 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000

  員工工資 9600 18400 16000 15000 16000 15000 15000 16000 16000 16000 14000 14000 181000

  租金 30000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 14000

  營銷費用 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16800

  公共事業(yè)費 4670 6420 6325 7265 7638 7958 7960 7720 8528 8838 8335 8118 89773

  維修費 1200 1200 1200 3600

  貸款利息 333 333 333 333 333 333 333 333 336 3000

  償還貸款本金 50000 50000

  保險費 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78000

  登記注冊費 8000 8000

  設(shè)備 70000 6500 3500 80000

  其他(列出項目) 21500 1000 1800 9000 2300 2300 2200 2100 2100 2200 2300 5200 54000

  稅金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000

  現(xiàn)金總支出(B) 176303 62173 60308 76018 65371 65791 65593 66653 117764 68438 65735 72618 962763

  月底現(xiàn)金(A-B) 18397 18424 19366 13998 23003 34787 46794 55341 20853 38790 54405 60963 60963


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