內(nèi)部審計論文題目
內(nèi)部審計論文題目
隨著國內(nèi)外知名企業(yè)一系列經(jīng)濟丑聞的曝光,使得人們在關(guān)注企業(yè)外部審計的同時,越來越關(guān)注企業(yè)的內(nèi)部審計。下文是學(xué)習啦小編為大家搜集整理的關(guān)于內(nèi)部審計論文題目的內(nèi)容,歡迎大家閱讀參考!
內(nèi)部審計論文題目(一)
1、企業(yè)內(nèi)部審計工作調(diào)查與思考
2、學(xué)校財務(wù)舞弊的成因、形式及審計對策
3、內(nèi)部審計如何適應(yīng)供銷合作社的改革和發(fā)展
4、內(nèi)部效益審計程序研究
5、從會計信息失真看加強內(nèi)部審計質(zhì)量控制的必要性
6、公司治理與內(nèi)部審計初探
7、內(nèi)部審計:公司治理的左膀右臂
8、關(guān)于開展內(nèi)部經(jīng)濟效益審計的思考
9、試論平衡計分卡在企業(yè)經(jīng)濟效益審計中的應(yīng)用
10、淺談基層審計機關(guān)探索開展資源環(huán)境審計工作的幾種途徑
11、試論企業(yè)內(nèi)部控制的重要性——對XX公司銷售與收入的內(nèi)部控制剖析
12、關(guān)于某中小企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制的調(diào)查報告
13、銀行商業(yè)匯票的內(nèi)部控制——XX案例分析
14、我國企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制問題探討
15、我國上市公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制探析
16、小企業(yè)內(nèi)部控制中存在的問題及完善對策研究
7、銀行授信業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制研究——XX集團的授信設(shè)計
18、中小企業(yè)存貨內(nèi)部控制問題探討
19、企業(yè)應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制分析
20、上市公司對外投資的內(nèi)部控制研究
內(nèi)部審計論文題目(二)
1、關(guān)于證券公司反洗錢內(nèi)部控制的思考
2、內(nèi)部控制概念的新發(fā)展——企業(yè)風險管理框架研究
3、會計委派制下的企業(yè)內(nèi)部控制問題研究
4、xx公司清算審計程序設(shè)計及相關(guān)問題探討
5、分析性復(fù)核在審計中的應(yīng)用研究
6、 xx會計事務(wù)所內(nèi)部治理問題探討
7、 論應(yīng)收賬款審計方法的改進——基于XX上市公司的案例分析
8、 上市公司關(guān)聯(lián)方交易審計策略探析
9、 地方政府干預(yù)下的審計失敗案例研究——對XX公司舞弊的分析
10、經(jīng)營失敗與審計失敗關(guān)系的研究——XX公司舞弊案例分析
11、現(xiàn)代風險導(dǎo)向?qū)徲嫷睦碚摶A(chǔ)及在我國的適用性研究
12、審計風險模型的演進與最新發(fā)展研究
13、風險導(dǎo)向?qū)徲嬙谪攧?wù)舞弊中的應(yīng)用——對XX公司舞弊的分析
14、淺析我國上市公司審計合謀的發(fā)生原因及治理對策
15、XX年上市公司年報審計意見分析
16、盈余管理與審計意見的相關(guān)性實證分析
17、 對我國目前內(nèi)部審計定位的思考
內(nèi)部審計論文題目(三)
1、淺談上市公司內(nèi)部控制、內(nèi)部審計存在的問題及其對策
2、試論風險導(dǎo)向?qū)徲嬆J綄ν晟莆覈鴩覍徲嫾夹g(shù)方法的啟示
3、我國內(nèi)部經(jīng)濟效益審計研究
4、發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能 加強內(nèi)控審計
5、關(guān)于企業(yè)經(jīng)濟效益審計理論與實務(wù)的探討
6、淺談建筑企業(yè)工程項目經(jīng)濟效益審計重點
7、淺談內(nèi)部審計在公司治理中的作用、關(guān)系及其影響
8、審計風險控制分析:一種均衡觀點
9、我國注冊會計師全面審計的質(zhì)量控制研究
10、試論審計風險的規(guī)避與控制
11、淺析審計理論與審計實務(wù)中幾個重要概念
12、論企業(yè)內(nèi)部審計作用的發(fā)揮
13、我國注冊會計師審計獨立性研究
14、加強項目經(jīng)濟效益審計的思考
15、關(guān)于企業(yè)風險管理審計研究
16、壽險公司內(nèi)部審計問題研究
17、探討農(nóng)村合作醫(yī)療基金的內(nèi)容和特點
18、關(guān)于地方審計機關(guān)開展效益審計的思考
19、當前政府部門內(nèi)部審計的現(xiàn)狀與思考
20、獨立審計、內(nèi)部審計與公司治理
5.會計審計論文題目